ООО ” ПМХ ” объявляет консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за 2018 год

Прoмышлeннo-мeтaллургичeский xoлдинг (ПМX), oдин из вeдущиx мирoвыx пoстaвщикoв тoвaрнoгo чугунa и крупнeйший в Рoссии экспортер товарного кокса, объявляет финансовые результаты, подготовленные в соответствии с МСФО за 2018 год.

1] показатель EBITDA рассчитан по формуле из кредитного договора на еврооблигации (ноты, участия в займе, младшие в Reg S / 144 а)

Финансовые результаты

Консолидированная выручка от ПМХ на 2018 год превысила 89 млрд. рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Таким образом, компания в очередной раз достигли рекордных значений для данного показателя. Основными факторами являются: увеличение производства и реализации чугуна, рост цен на чугун, а также благоприятный обменный курс, способствовать росту экспортных поступлений.

Себестоимость реализованной продукции составила 64,4 млрд рублей, что на 12% по сравнению с прошлым годом. В то время как затраты на сырье и материалы незначительно увеличились (+4% по сравнению с предыдущим годом). Наибольшее увеличение расходов (+13%), показал строке “заработная плата и соответствующие налоги”. Заработная плата увеличилась на ПМХ компании на конец 2017 года в рамках устойчивого развития. Кроме того, в соответствии с требованиями МСФО 15 расходы, связанные с оказанием услуг по транспортировке продукции к месту назначения после перехода права собственности к покупателю, теперь включен в стоимость. Ранее эти расходы относились к расходам по продаже продукции.

Валовая прибыль снизилась на 10%, главным образом в результате изменения учетной политике транспортные расходы включаются в цену договора с потребителями.

Прибыль выросла на 3% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, динамика роста доходов компенсировать возросшие затраты. Тем не менее, операционная маржа осталась неизменной на уровне 16%.

Показатель скорректированной EBITDA составила 19,3 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с уровнем 2017 года

Чистая прибыль ПМХ в конце 2018 года снизилась на 83% до 1,3 млрд рублей из-за роста финансовых расходов (+117%) за счет потерь иностранной валюты на общую сумму 7,3 млрд рублей. финансовые расходы компании, в основном связанные с обслуживанием валютных кредитов, большая часть которой приходится на долги по евробондам, номинированным в долларах США.

Распределение доходов “уголь” в 2018 году снизилась на 30% в условиях перехода к ООО “Шахта Бутовская” продажи акцентом на прямые продажи сырого угля и снизил производство на уровне, который является результатом реализации программы является снижение зольности добываемого угля.

В этом контексте, консолидированный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA на угольные компании также уменьшить.

Сегмент продажи Кокса снизились на 9% по сравнению с уровнем до 2017 года в связи с сокращением объемов сырья, продукции и изменения цен, которое произошло в середине 2018 года, превысит общий объем коммерческих поставок упали во втором квартале 2018 года, когда компанией была разработана новая логистическая схема поставок третьим лицам.

Показатель EBITDA снизился на 35%, процентная ставка для “чистой” снизилась на 11% по сравнению с уровнем до 2017 года основной причиной падения рентабельности стало снижение объемов продаж и повышению цен входных сырье, полученное от третьих лиц.

Сегмент выручка от “Руда и чугун” в 2018 году (23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 59,9 млрд рублей, рост связан с повышением мировых цен на чугун в отчетном периоде, рекордный уровень производства и продаж готовой продукции и благоприятным обменным курсом.

Сегментный показатель EBITDA вырос на 287%, настройки записи – более 8,4 млрд руб., Существенно повысить рентабельность по EBITDA. Этот результат был получен несмотря на значительный рост доходов, а также эффекты, связанные с большей продуктивности и эффективности использования ресурсов в ОАО “Тулачермет”: снижение расхода кокса и снижения прочих операционных расходов.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.